| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 11 | Data de lançamento: | 03/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.FATURA MENSAL Nº1401.000887629 DA INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº30090/2014 ORDEM DE COMPRA Nº04/2014 EM ANEXO. | 1.457,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2014 | REF.FATURA MENSAL Nº1401.000887629 DA INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº30090/2014 ORDEM DE COMPRA Nº04/2014 EM ANEXO. | 1.457,00 | ||
| 03/01/2014 | LIQUIDADO EMPENHO PARA PAGAMENTO REF.FATURA MENSAL Nº 1401.000887629 DA INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 30090/2014 ORDEM DE COMPRA Nº 04/2014 EM ANEXO. | 1.457,00 | ||
| 14/01/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11/2014 OI S A - 3893 | 1.457,00 | ||
| TOTAL | 1.457,00 | 1.457,00 | 1.457,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||