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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI

Dados do Empenho
Número do empenho: 11011 Data de lançamento: 09/12/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. SERVIÇO DE TROCAR SENSOR DE VELOCIDADE,CONSERTAR FALHA SENSOR E TROCAR BUCHAS DE BANDEJA NO VEICULO PLACA IPD 1726 CFE REQUISIÇÃO:35714 ORDEM COMPRA Nº5957 E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. 590,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2014 PRÉVIO REF. SERVIÇO DE TROCAR SENSOR DE VELOCIDADE,CONSERTAR FALHA SENSOR E TROCAR BUCHAS DE BANDEJA NO VEICULO PLACA IPD 1726 CFE REQUISIÇÃO:35714 ORDEM COMPRA Nº5957 E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. 590,00
10/12/2014 LIQUIDADO NESTA DATA REF. SERVIÇO DE TROCAR SENSOR DE VELOCIDADE,CONSERTAR FALHA SENSOR E TROCAR BUCHAS DE BANDEJA NO VEICULO PLACA IPD 1726 CFE REQUISIÇÃO:35714, NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº633. ORDEM COMPRA Nº5957 E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. 590,00
11/12/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11011/2014 VANDECIR VALIATI - 2272 590,00
TOTAL 590,00 590,00 590,00
SALDO A PAGAR 0,00