| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SADI SOUZA DA ROCHA |
| Número do empenho: | 11042 | Data de lançamento: | 10/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR SADI DA ROCHA LEVAR EQUIPE DE ENFERMAGEM PARA CURSO EM CRUZ ALTA NO DIA 09/12/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº6035 REQUISIÇÃO Nº36012 E NOTA FISCAL Nº109109 E RELATÓRIO VIAGEM EM ANEXO. | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2014 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR SADI DA ROCHA LEVAR EQUIPE DE ENFERMAGEM PARA CURSO EM CRUZ ALTA NO DIA 09/12/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº6035 REQUISIÇÃO Nº36012 E NOTA FISCAL Nº109109 E RELATÓRIO VIAGEM EM ANEXO. | 20,00 | ||
| 10/12/2014 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR SADI DA ROCHA LEVAR EQUIPE DE ENFERMAGEM PARA CURSO EM CRUZ ALTA NO DIA 09/12/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº 6035 REQUISIÇÃO Nº 36012 E NOTA FISCAL Nº 109109 E RELATÓRIO VIAGEM EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR INES EM 10/12/14 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 20,00 | |||