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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SADI SOUZA DA ROCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11042 Data de lançamento: 10/12/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR SADI DA ROCHA LEVAR EQUIPE DE ENFERMAGEM PARA CURSO EM CRUZ ALTA NO DIA 09/12/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº6035 REQUISIÇÃO Nº36012 E NOTA FISCAL Nº109109 E RELATÓRIO VIAGEM EM ANEXO. 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2014 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR SADI DA ROCHA LEVAR EQUIPE DE ENFERMAGEM PARA CURSO EM CRUZ ALTA NO DIA 09/12/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº6035 REQUISIÇÃO Nº36012 E NOTA FISCAL Nº109109 E RELATÓRIO VIAGEM EM ANEXO. 20,00
10/12/2014 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR SADI DA ROCHA LEVAR EQUIPE DE ENFERMAGEM PARA CURSO EM CRUZ ALTA NO DIA 09/12/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº 6035 REQUISIÇÃO Nº 36012 E NOTA FISCAL Nº 109109 E RELATÓRIO VIAGEM EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR INES EM 10/12/14 20,00
TOTAL 20,00 20,00 0,00
SALDO A PAGAR 20,00