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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: LUIZ BANDEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11056 Data de lançamento: 10/12/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Vegetal
Projeto / Atividade: Manutencao da Patrulha Agricola
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MAT.E PECAS PATRULHA AGRICOLA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. MATERIAL UTILIZADO PARA SOLDA REALIZADA NO SUPORTE DOS DISCOS DA PLANTADEIRA E FERRO PARA CONSERTO DO JUMBO DA PATRULHA AGRÍCOLA CFE ORDEM DE COMPRA Nº5965 REQUISIÇÃO Nº35940 408,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2014 PRÉVIO REF. MATERIAL UTILIZADO PARA SOLDA REALIZADA NO SUPORTE DOS DISCOS DA PLANTADEIRA E FERRO PARA CONSERTO DO JUMBO DA PATRULHA AGRÍCOLA CFE ORDEM DE COMPRA Nº5965 REQUISIÇÃO Nº35940 408,00
12/12/2014 LIQUIDADO NF= 3140 RECEBIDA E AUTENTICADA POR ADILSON DE CHAVES EM 12/12/2014 REF. MATERIAL UTILIZADO PARA SOLDA REALIZADA NO SUPORTE DOS DISCOS DA PLANTADEIRA E FERRO PARA CONSERTO DO JUMBO DA PATRULHA AGRÍCOLA CFE ORDEM DE COMPRA Nº5965 REQUISIÇÃO Nº35940 408,00
15/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003024 PAGTO. REF. EMPENHO 11056/2014 LUIZ BANDEIRA ME - 128 408,00
TOTAL 408,00 408,00 408,00
SALDO A PAGAR 0,00