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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ALEX SANDRO NOVACHINSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 11068 Data de lançamento: 10/12/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PAB FIXO Federal
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NO GRUPO DE HIPERDIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº6038 REQUISIÇÃO Nº36004 EM ANEXO. 188,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2014 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NO GRUPO DE HIPERDIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº6038 REQUISIÇÃO Nº36004 EM ANEXO. 188,00
17/12/2014 LIQUIDADO DANFE Nº 006.718.370 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA SEC.DE SAÚDE EM 17/12/2014 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NO GRUPO DE HIPERDIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº6038 REQUISIÇÃO Nº36004 EM ANEXO. 188,00
18/12/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11068/2014 ALEX SANDRO NOVACHINSKI - 4528 188,00
TOTAL 188,00 188,00 188,00
SALDO A PAGAR 0,00