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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER

Dados do Empenho
Número do empenho: 11086 Data de lançamento: 10/12/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.SERVIÇO DE RODIZIO COM MONTAGEM DE PNEUS NO VEICULO PLACA IUR 6070 CFE RECIBO DE RPA Nº016 ORDEM COMPRA Nº6043 REQUISIÇÃO Nº36023. VALOR BRUTO......... R$ 20,00 INSS(11%)............R$ 2,20 LIQUIDO..............R$ 17,80 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2014 REF.SERVIÇO DE RODIZIO COM MONTAGEM DE PNEUS NO VEICULO PLACA IUR 6070 CFE RECIBO DE RPA Nº016 ORDEM COMPRA Nº6043 REQUISIÇÃO Nº36023. VALOR BRUTO......... R$ 20,00 INSS(11%)............R$ 2,20 LIQUIDO..............R$ 17,80 20,00
10/12/2014 REF.SERVIÇO DE RODIZIO COM MONTAGEM DE PNEUS NO VEICULO PLACA IUR 6070 CFE RECIBO DE RPA Nº016 ORDEM COMPRA Nº6043 REQUISIÇÃO Nº36023 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR NELCI FIM EM 10/12/2014 VALOR BRUTO......... R$ 20,00 INSS(11%)............R$ 2,20 LIQUIDO..............R$ 17,80 20,00
12/12/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11086/2014 SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904 20,00
TOTAL 20,00 20,00 20,00
SALDO A PAGAR 0,00