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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER

Dados do Empenho
Número do empenho: 11099 Data de lançamento: 11/12/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes
Conta de Despesa: 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHÃO IQX 3069 CFE ORDEM COMPRA Nº6056 REQUISIÇÃO Nº36029 E RECIBOS DE RPA Nº001 - 021 - 025 EM ANEXO. VALOR BRUTO....... R$ 75,00 INSS(11%)......... R$ 8,25 LÍQUIDO............R$ 66,75 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2014 REF.SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHÃO IQX 3069 CFE ORDEM COMPRA Nº6056 REQUISIÇÃO Nº36029 E RECIBOS DE RPA Nº001 - 021 - 025 EM ANEXO. VALOR BRUTO....... R$ 75,00 INSS(11%)......... R$ 8,25 LÍQUIDO............R$ 66,75 75,00
11/12/2014 REF.SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHÃO IQX 3069 CFE ORDEM COMPRA Nº 6056 REQUISIÇÃO Nº 36029 E RECIBOS DE RPA Nº001 - 021 - 025 EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR SANDRO VALOR BRUTO....... R$ 75,00 INSS(11%)......... R$ 8,25 LÍQUIDO............R$ 66,75 75,00
12/12/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11099/2014 SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904 75,00
TOTAL 75,00 75,00 75,00
SALDO A PAGAR 0,00