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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO

Dados do Empenho
Número do empenho: 11118 Data de lançamento: 11/12/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ
Conta de Despesa: 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: SERVICOS PROCESSAMENTO DADOS
Fonte de Recurso: PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ANTI- VÍRUS NOS DESCKTOPS DA UBS CFE ORDEM COMPRA Nº6067 REQUISIÇÃO Nº36024 BRUTO: R$ 438,90 ISSQN(2%):R$ 8,78 LIQUIDO: R$ 430,12 438,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2014 PRÉVIO REF.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ANTI- VÍRUS NOS DESCKTOPS DA UBS CFE ORDEM COMPRA Nº6067 REQUISIÇÃO Nº36024 BRUTO: R$ 438,90 ISSQN(2%):R$ 8,78 LIQUIDO: R$ 430,12 438,90
17/12/2014 LIQUIDADO NF= 827 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA SEC.DE SAÚDE EM 17/12/2014 REF.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ANTI- VÍRUS NOS DESCKTOPS DA UBS CFE ORDEM COMPRA Nº6067 REQUISIÇÃO Nº36024 BRUTO: R$ 438,90 ISSQN(2%):R$ 8,78 LIQUIDO: R$ 430,12 438,90
18/12/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11118/2014 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 438,90
TOTAL 438,90 438,90 438,90
SALDO A PAGAR 0,00