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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON

Dados do Empenho
Número do empenho: 11126 Data de lançamento: 12/12/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSAS CIDADES CFE ORDEM COMPRA Nº6091 REQUISIÇÃO Nº36053 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. 82,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2014 REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSAS CIDADES CFE ORDEM COMPRA Nº6091 REQUISIÇÃO Nº36053 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. 82,20
12/12/2014 REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSAS CIDADES CFE ORDEM COMPRA Nº 6091 REQUISIÇÃO Nº 36053 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARCOS EM 12/12/14 82,20
TOTAL 82,20 82,20 0,00
SALDO A PAGAR 82,20