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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO

Dados do Empenho
Número do empenho: 11140 Data de lançamento: 12/12/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutencao do Ensino Infantil MDE
Conta de Despesa: 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: SERVICOS PROCESSAMENTO DADOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO CONFIGURAÇÃO DE REDE,CÓPIA DE DADOS, FORMATAÇÃO,INSTALAÇÃO DE SISTEMA E IMPRESSORA, RESTAURAÇÃO DE BACKUP DE EQUIPAMENTOS CFE REQUISIÇÃO Nº36068 ORDEM DE COMPRA Nº6108. BRUTO........... R$ 445,00 ISSQN(2%)....... R$ 8,90 LIQUIDO..........R$ 436,10 445,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2014 PRÉVIO CONFIGURAÇÃO DE REDE,CÓPIA DE DADOS, FORMATAÇÃO,INSTALAÇÃO DE SISTEMA E IMPRESSORA, RESTAURAÇÃO DE BACKUP DE EQUIPAMENTOS CFE REQUISIÇÃO Nº36068 ORDEM DE COMPRA Nº6108. BRUTO........... R$ 445,00 ISSQN(2%)....... R$ 8,90 LIQUIDO..........R$ 436,10 445,00
16/12/2014 LIQUIDADO NF= 822 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELCI FIM EM 16/12/14 REF.CONFIGURAÇÃO DE REDE,CÓPIA DE DADOS, FORMATAÇÃO,INSTALAÇÃO DE SISTEMA E IMPRESSORA, RESTAURAÇÃO DE BACKUP E QUIPAMENTOS CFE REQUISIÇÃO Nº36068 ORDEM DE COMPRA Nº6108. BRUTO........... R$ 445,00 ISSQN(2%)....... R$ 8,90 LIQUIDO..........R$ 436,10 445,00
TOTAL 445,00 445,00 0,00
SALDO A PAGAR 445,00