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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 11174 Data de lançamento: 15/12/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: CRAS-Centro de Referência da Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: FNAS - PISO BASICO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE FATURA MENSAL DO TELEFONE FIXO DO CRAS CFE ORDEM COMPRA Nº6129 REQUISIÇÃO Nº36084 E DOCUMENTO Nº 1412.000198250 EM ANEXO. 142,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2014 REFERENTE FATURA MENSAL DO TELEFONE FIXO DO CRAS CFE ORDEM COMPRA Nº6129 REQUISIÇÃO Nº36084 E DOCUMENTO Nº 1412.000198250 EM ANEXO. 142,17
15/12/2014 REFERENTE FATURA MENSAL DO TELEFONE FIXO DO CRAS CFE ORDEM COMPRA Nº6129 REQUISIÇÃO Nº36084 E DOCUMENTO Nº 1412.000198250 EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR TASSIA BINS EM 15/12/2014 142,17
16/12/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11174/2014 OI S A - 3893 142,17
TOTAL 142,17 142,17 142,17
SALDO A PAGAR 0,00