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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 11213 Data de lançamento: 16/12/2014
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do CMD
Conta de Despesa: 3190.11.02.46.00.00 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PGTO FERIAS MES DEZEMBRO/2014 2.160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2014 REF.PGTO FERIAS MES DEZEMBRO/2014 2.160,00
16/12/2014 LIQUIDADO NESTA DATA PAGAMENTO DE FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DEZEMBRO/2014 2.160,00
TOTAL 2.160,00 2.160,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.160,00