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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ANA FERRARI

Dados do Empenho
Número do empenho: 11243 Data de lançamento: 16/12/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ
Conta de Despesa: 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Natureza da despesa: SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso: PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE CONSULTORIA ORGANIZACIONAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº6134 REQUISIÇÃO Nº36089 E RECIBO DE RPA Nº007 E DOC.EM ANEXO BRUTO.......... R$ 400,00 INSS(11%).........R$ 44,00 LIQUIDO...........R$ 356,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2014 REFERENTE CONSULTORIA ORGANIZACIONAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº6134 REQUISIÇÃO Nº36089 E RECIBO DE RPA Nº007 E DOC.EM ANEXO BRUTO.......... R$ 400,00 INSS(11%).........R$ 44,00 LIQUIDO...........R$ 356,00 400,00
16/12/2014 REFERENTE CONSULTORIA ORGANIZACIONAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº6134 REQUISIÇÃO Nº 36089 E RECIBO DE RPA Nº 007 E DOC.EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARCOS BRUTO.......... R$ 400,00 INSS(11%).........R$ 44,00 LIQUIDO...........R$ 356,00 400,00
16/12/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11243/2014 ANA FERRARI - 8760 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00