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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ELMARA TEREZINHA WOHLENBERG UEBEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1140 Data de lançamento: 18/02/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEICULO PLACA IPO 7404 TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME REQUISIÇÃO Nº30722 ORDEM DE COMPRA Nº630 EM ANEXO. 285,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2014 PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEICULO PLACA IPO 7404 TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME REQUISIÇÃO Nº30722 ORDEM DE COMPRA Nº630 EM ANEXO. 285,00
21/02/2014 LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 2251 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI DA SEC.DE EDUCAÇÃO REF. ORDEM DE COMPRA Nº 630 REQUISIÇÃO Nº 30722 285,00
24/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1512 PAGTO. REF. EMPENHO 1140/2014 ELMARA TEREZINHA WOHLENBERG UEBEL - 8916 285,00
TOTAL 285,00 285,00 285,00
SALDO A PAGAR 0,00