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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11499 Data de lançamento: 18/12/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PAB FIXO Federal
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DEZEMBRO/2014 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº6158 REQUISIÇÃO Nº36112 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº268640 EM ANEXO. 643,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2014 REFERENTE FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DEZEMBRO/2014 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº6158 REQUISIÇÃO Nº36112 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº268640 EM ANEXO. 643,16
18/12/2014 REFERENTE FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DEZEMBRO/2014 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 6158 REQUISIÇÃO Nº 36112 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº268640 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA SEC.DE SAÚDE EM 18/12/2014 643,16
18/12/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11499/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 643,16
TOTAL 643,16 643,16 643,16
SALDO A PAGAR 0,00