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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: NILTON DO AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 11520 Data de lançamento: 22/12/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.DESPESA DE ALIMENTAÇÃO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PASSO FUNDO E CARAZINHO CFE ORDEM DE COMPRA Nº6171 REQUISIÇÃO Nº36126 E DEMAIS COMPROVANTES E RELATÓRIO DE VIAGEM. 61,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/12/2014 REF.DESPESA DE ALIMENTAÇÃO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PASSO FUNDO E CARAZINHO CFE ORDEM DE COMPRA Nº6171 REQUISIÇÃO Nº36126 E DEMAIS COMPROVANTES E RELATÓRIO DE VIAGEM. 61,00
22/12/2014 REF.DESPESA DE ALIMENTAÇÃO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PASSO FUNDO E CARAZINHO CFE ORDEM DE COMPRA Nº6171 REQUISIÇÃO Nº36126 E DEMAIS COMPROVANTES E RELATÓRIO DE VIAGEM RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARCOS EM 22/12/2014 61,00
22/12/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11520/2014 NILTON DO AMARAL - 5298 61,00
TOTAL 61,00 61,00 61,00
SALDO A PAGAR 0,00