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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1154 Data de lançamento: 19/02/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 264726 REQUISIÇÃO Nº30745 E ORDEM DE COMPRA Nº648 EM ANEXO. 968,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2014 VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 264726 REQUISIÇÃO Nº30745 E ORDEM DE COMPRA Nº648 EM ANEXO. 968,46
19/02/2014 LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 264726 REQUISIÇÃO Nº 30745 E ORDEM DE COMPRA Nº 648 EM ANEXO. 968,46
28/02/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1154/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 968,46
TOTAL 968,46 968,46 968,46
SALDO A PAGAR 0,00