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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11555 Data de lançamento: 24/12/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Comunicação Social
Projeto / Atividade: Divulgacao Oficial e Publicidade
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: PUBLICACAO EM RADIOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 6 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE PUBLICAÇÃO EM RÁDIO DOS ATOS NORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MÊS DEZEMBRO/2014 CONFORME LICITAÇÃO CONVITE 006/2013 PROCESSO 010/2013 CONTRATO 051/2013 E GRAVAÇÃO EM ANEXO REQUISIÇÃO:36143 ORDEM DE COMPRA Nº6191 EM ANEXO 1.068,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/12/2014 REFERENTE PUBLICAÇÃO EM RÁDIO DOS ATOS NORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MÊS DEZEMBRO/2014 CONFORME LICITAÇÃO CONVITE 006/2013 PROCESSO 010/2013 CONTRATO 051/2013 E GRAVAÇÃO EM ANEXO REQUISIÇÃO:36143 ORDEM DE COMPRA Nº6191 EM ANEXO 1.068,80
29/12/2014 LIQUIDADO CFE NF= 19828 RECEBIDA E AUTENTICADA POR INES CHEFE GABINETE EM 29/12/14 REF. PUBLICAÇÃO EM RÁDIO DOS ATOS NORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MÊS DEZEMBRO/2014 CFE LICITAÇÃO CONVITE 006/2013 PROCESSO 010/2013 CONTRATO 051/2013 E GRAVAÇÃO EM ANEXO REQUISIÇÃO:36143 ORDEM COMPRA Nº 6191 1.068,80
29/12/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11555/2014 EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA - 129 1.068,80
TOTAL 1.068,80 1.068,80 1.068,80
SALDO A PAGAR 0,00