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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11570 Data de lançamento: 29/12/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: LUBRIFICANTES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IPO 7404 CFE ORDEM DE COMPRA Nº6200 REQUISIÇÃO Nº36154 12,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/12/2014 PRÉVIO AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IPO 7404 CFE ORDEM DE COMPRA Nº6200 REQUISIÇÃO Nº36154 12,50
29/12/2014 LIQUIDADO CUPOM FISCAL Nº 7434 RECEBIDO E AUTENTICADO POR SILVANI JORGENSEN DA SEC.DE EDUCAÇÃO EM 29/12/2014 REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IPO 7404 CFE ORDEM COMPRA Nº6200 REQUISIÇÃO Nº36154 12,50
29/12/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11570/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 12,50
TOTAL 12,50 12,50 12,50
SALDO A PAGAR 0,00