| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1272 | Data de lançamento: | 21/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma e Manutencao de Predios Publicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.10.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO VENCIMENTO SOBRE MES FEVEREIRO/2014 | 180,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2014 | REF.PGTO VENCIMENTO SOBRE MES FEVEREIRO/2014 | 180,30 | ||
| 21/02/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF.PAGAMENTO DE FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 | 180,30 | ||
| 26/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1272/2014 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 | 180,30 | ||
| TOTAL | 180,30 | 180,30 | 180,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||