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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1399 Data de lançamento: 21/02/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: LUBRIFICANTES
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA IQX 3069 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30725 ORDEM DE COMPRA Nº674 EM ANEXO. 37,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2014 PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA IQX 3069 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30725 ORDEM DE COMPRA Nº674 EM ANEXO. 37,00
24/02/2014 LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL Nº 264128 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO DA SEC.DE OBRAS EM 24/02/2014 REF. LUBRIFICANTES PARA CAMINHÃO IQX 3069 CFE REQUISIÇÃO: 30725 ORDEM DE COMPRA Nº 674 37,00
24/02/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1399/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 37,00
TOTAL 37,00 37,00 37,00
SALDO A PAGAR 0,00