| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 1420 | Data de lançamento: | 21/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR E FILTRO DO CARTER PARA MANUTENÇÃO VEICULO DE PLACA IPO 7404 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30794, ORDEM DE COMPRA Nº695 EM ANEXO. | 177,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR E FILTRO DO CARTER PARA MANUTENÇÃO VEICULO DE PLACA IPO 7404 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30794, ORDEM DE COMPRA Nº695 EM ANEXO. | 177,00 | ||
| 26/02/2014 | LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL Nº 263393 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI EM 26/02/14 REF.ÓELO MOTOR E FILTRO DO CARTER VEICULO PLACA IPO 7404 TRANSPORTE ESCOLAR REF. ORDEM COMPRA Nº 695 REQUISIÇÃO Nº 30794 | 177,00 | ||
| TOTAL | 177,00 | 177,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 177,00 | |||