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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1420 Data de lançamento: 21/02/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR E FILTRO DO CARTER PARA MANUTENÇÃO VEICULO DE PLACA IPO 7404 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30794, ORDEM DE COMPRA Nº695 EM ANEXO. 177,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2014 PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR E FILTRO DO CARTER PARA MANUTENÇÃO VEICULO DE PLACA IPO 7404 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30794, ORDEM DE COMPRA Nº695 EM ANEXO. 177,00
26/02/2014 LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL Nº 263393 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI EM 26/02/14 REF.ÓELO MOTOR E FILTRO DO CARTER VEICULO PLACA IPO 7404 TRANSPORTE ESCOLAR REF. ORDEM COMPRA Nº 695 REQUISIÇÃO Nº 30794 177,00
TOTAL 177,00 177,00 0,00
SALDO A PAGAR 177,00