| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1460 | Data de lançamento: | 21/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.46.00.00 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO FERIAS MES FEVEREIRO/2014 | 993,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2014 | REF.PGTO FERIAS MES FEVEREIRO/2014 | 993,98 | ||
| 21/02/2014 | LIQUIDADO EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 | 993,98 | ||
| 26/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1460/2014 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 | 993,98 | ||
| TOTAL | 993,98 | 993,98 | 993,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||