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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 1568 Data de lançamento: 26/02/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FATURA MENSAL Nº1402.000660387 DO TELEFONE Nº55 3373 1360 DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES EDMUNDO RORHIG CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº770 REQUISIÇÃO Nº 30870 EM ANEXO. 90,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2014 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FATURA MENSAL Nº1402.000660387 DO TELEFONE Nº55 3373 1360 DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES EDMUNDO RORHIG CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº770 REQUISIÇÃO Nº 30870 EM ANEXO. 90,89
26/02/2014 LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE A FATURA MENSAL Nº 1402.000660387 DO TELEFONE Nº 55 3373 1360 DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES EDMUNDO RORHIG CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 770 REQUISIÇÃO Nº 30870 EM ANEXO 90,89
27/02/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1568/2014 OI S A - 3893 90,89
TOTAL 90,89 90,89 90,89
SALDO A PAGAR 0,00