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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1569 Data de lançamento: 26/02/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO NO VEICULO PLACA - IQU 2459 TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME REQUISIÇÃO Nº30865 ORDEM DE COMPRA Nº776 EM ANEXO. 3.494,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2014 PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO NO VEICULO PLACA - IQU 2459 TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME REQUISIÇÃO Nº30865 ORDEM DE COMPRA Nº776 EM ANEXO. 3.494,87
10/03/2014 VALOR LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 92.663 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI DA SEC.EDUCAÇÃO EM 10/03/14 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEICULO PLACA - IQU 2459 CFE ORDEM COMPRA Nº 776 REQUISIÇÃO Nº 30865 CFE ORDEM COMPRA Nº 944 REQUISIÇÃO Nº 31032 3.494,87
TOTAL 3.494,87 3.494,87 0,00
SALDO A PAGAR 3.494,87