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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1576 Data de lançamento: 26/02/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PAB FIXO Federal
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAIS ODONTOLOGICOS
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº780 REQUISIÇÃO Nº30823 COLETA DE PREÇO Nº58 E DOCUMENTOS ANEXO. 380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2014 PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº780 REQUISIÇÃO Nº30823 COLETA DE PREÇO Nº58 E DOCUMENTOS ANEXO. 380,00
05/03/2014 LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 53.143 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 05/03/14 REF. MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA USO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO JUNTO A UNIDADE BÁSICA SAÚDE CFE COLETA PREÇO Nº 58 ORDEM COMPRA Nº 780 REQUISIÇÃO Nº 30823 380,00
TOTAL 380,00 380,00 0,00
SALDO A PAGAR 380,00