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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 1593 Data de lançamento: 27/02/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO SEGURO PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME REQUISIÇÃO Nº30902 ORDEM DE COMPRA Nº807 EM ANEXO. 1.486,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2014 PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO SEGURO PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME REQUISIÇÃO Nº30902 ORDEM DE COMPRA Nº807 EM ANEXO. 1.486,39
28/02/2014 VALOR LIQUIDADO CFE PARTE DOCUMENTO Nº 92399153023111801 RECEBIDO E AUTENTICADO POR RESPONSÁVEL DA ADMINISTRAÇÃO EM 28/02/2014 REF.PAGAMENTO SEGURO PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE ORDEM COMPRA Nº 807 REQUISIÇÃO Nº 30902 1.486,39
28/02/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1593/2014 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A - 5191 1.486,39
TOTAL 1.486,39 1.486,39 1.486,39
SALDO A PAGAR 0,00