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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SANDRO LUIS ANSOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1600 Data de lançamento: 27/02/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS DE TIRAR RADIADOR,TROCAR LONA DE FREIO L.E.,REGULAR FOLGA NO CUBO LADO DIREITO E ESQUERDO,FREIOS E PREENCHER CHAVETA DO CUBO DA RODA DA MÁQUINA PATROLA Nº19 HW 140 CFE REQUISIÇÃO Nº30849 ORDEM DE COMPRA Nº808 EM ANEXO. 430,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2014 PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS DE TIRAR RADIADOR,TROCAR LONA DE FREIO L.E.,REGULAR FOLGA NO CUBO LADO DIREITO E ESQUERDO,FREIOS E PREENCHER CHAVETA DO CUBO DA RODA DA MÁQUINA PATROLA Nº19 HW 140 CFE REQUISIÇÃO Nº30849 ORDEM DE COMPRA Nº808 EM ANEXO. 430,00
05/03/2014 VALOR LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL Nº 083 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO DA SEC.DE OBRAS EM 05/03/14 REF. SERVIÇOS REALIZADOS MÁQUINA PATROLA Nº 19 HW 140 REF.ORDEM COMPRA Nº 808 REQUISIÇÃO Nº 30849 430,00
TOTAL 430,00 430,00 0,00
SALDO A PAGAR 430,00