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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1683 Data de lançamento: 05/03/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção do Transito Urbano
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: VALE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2014 294,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2014 REF. PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2014 294,30
05/03/2014 VALOR LIQUIDADO EMPENHOS REF.PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 294,30
19/03/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1683/2014 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 294,30
TOTAL 294,30 294,30 294,30
SALDO A PAGAR 0,00