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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 1712 Data de lançamento: 05/03/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA TELEFONE PABX CENTRO ADMINISTRATIVO MÊS DE MARÇO 2014 DO Nº55.3373.1249 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30986 ORDEM DE COMPRA Nº912 FATURA Nº1403000775680 EM ANEXO. 474,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2014 VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA TELEFONE PABX CENTRO ADMINISTRATIVO MÊS DE MARÇO 2014 DO Nº55.3373.1249 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30986 ORDEM DE COMPRA Nº912 FATURA Nº1403000775680 EM ANEXO. 474,07
05/03/2014 LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA TELEFONE PABX CENTRO ADMINISTRATIVO MÊS DE MARÇO 2014 DO Nº 55.3373.1249 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 30986 ORDEM DE COMPRA Nº 912 FATURA Nº 1403000775680 EM ANEXO. 474,07
TOTAL 474,07 474,07 0,00
SALDO A PAGAR 474,07