| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 1712 | Data de lançamento: | 05/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA TELEFONE PABX CENTRO ADMINISTRATIVO MÊS DE MARÇO 2014 DO Nº55.3373.1249 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30986 ORDEM DE COMPRA Nº912 FATURA Nº1403000775680 EM ANEXO. | 474,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA TELEFONE PABX CENTRO ADMINISTRATIVO MÊS DE MARÇO 2014 DO Nº55.3373.1249 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30986 ORDEM DE COMPRA Nº912 FATURA Nº1403000775680 EM ANEXO. | 474,07 | ||
| 05/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA TELEFONE PABX CENTRO ADMINISTRATIVO MÊS DE MARÇO 2014 DO Nº 55.3373.1249 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 30986 ORDEM DE COMPRA Nº 912 FATURA Nº 1403000775680 EM ANEXO. | 474,07 | ||
| TOTAL | 474,07 | 474,07 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 474,07 | |||