Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2014 |
PRÉVIO
REF.SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR WEB CFE CONTRATO Nº06/2012 LICITAÇÃO CONVITE Nº13/2011 PROCESSO Nº26/2011,PERÍODO MARÇO Á DEZEMBRO DE 2014 CFE ORDEM COMPRA Nº947 REQUISIÇÃO Nº31034.
BRUTO - 5.929,40 - ISSQN(2%)- 118,50 LÍQ. - 5.810,80 |
5.929,40 |
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| 07/04/2014 |
LIQUIDADO CFE NF= 727 RECEBIDA E AUTENTICADA POR CHEFE DE GABINETE NILTON EM 07/04/2014 MÊS MARCO/2014 REF.SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR WEB CFE CONTRATO Nº 06/2012 LICITAÇÃO CONVITE Nº13/2011 PROCESSO Nº 26/2011, CFE ORDEM COMPRA Nº 947 REQUISIÇÃO Nº 31034.
BRUTO - 592,94 ISSQN(2%) - 11,85 LÍQUIDO: - 581,09 |
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592,94 |
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| 07/04/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1751/2014 - REF. ASS. TÉCNICA/MANUT. CFE CONTRATO 06/14 BRUTO R$ 592,94..... ISS 11,85.... LÍQ. 581,09
ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 |
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592,94 |
| 02/05/2014 |
LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE NOTA FISCAL Nº 732 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NILTON CHEFE DE GABINETE EM 02/05/2014 NO
MÊS ABRIL/2014 REF.SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR WEB CFE CONTRATO Nº 06/2012 LICITAÇÃO CONVITE Nº13/2011 PROCESSO Nº 26/2011 CFE ORDEM COMPRA Nº947 REQUISIÇÃO Nº31034 REF.MÊS ABRIL/2014
BRUTO - 592,94 ISSQN(2%)- 11,85 LÍQ. - 581,09 |
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592,94 |
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| 02/05/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA592,94 (-) issqn.... 11,85 LIQUIDO.... 581,09
ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 |
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592,94 |
| 02/06/2014 |
LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE NF= 746 RECEBIDA E AUTENTICADA
POR INES EM 02/06/14 REF.SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR WEB CFE CONTRATO Nº 06/2012 LICITAÇÃO CONVITE Nº 13/2011 PROCESSO Nº 26/2011,MÊS MAIO CFE ORDEM COMPRA Nº 947 REQUISIÇÃO Nº 31034.
BRUTO - 5.929,40 - ISSQN(2%)- 118,50 LÍQ. - 5.810,80 |
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592,94 |
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| 03/06/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1751/2014 - REF. nf- 746 Serviço de Assistência Tecnica e Manut. do Servidor WEB cfe carta convite 013/2011 BRUTO.... 592,94 (-) ISSQN.... 11,85 LIQUIDO.... 581,09
ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 |
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592,94 |
| 04/07/2014 |
LIQUIDADO CFE NF= 752 RECEBIDA E AUTENTICADA POR INES REF. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR WEB CFE CONTRATO Nº06/2012 LICITAÇÃO CONVITE Nº13/2011 PROCESSO Nº26/2011,PERÍODO MARÇO Á DEZEMBRO DE 2014 CFE ORDEM COMPRA Nº947 REQUISIÇÃO Nº31034.
BRUTO - 592,94 ISSQN(2%)- 11,85 LÍQ. - 581,09 |
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592,94 |
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| 04/07/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1751/2014 - REF NF- 752 Serv. assistência Tecnica e Manut. Servidor CFE carta convite 013/2011 BRUTO... 592,94 (-) ISSQN.... 11,85 LIQUIDO.... 581,09
ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 |
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592,94 |
| 05/08/2014 |
LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE NF= 762 MÊS JULHO RECEBIDA E AUTENTICADA POR INES CHEFE DE GABINETE EM 05/08/14 REF. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR WEB CFE CONTRATO Nº 06/2012 LICITAÇÃO CONVITE Nº 13/2011 PROCESSO Nº26/2011 CFE ORDEM COMPRA Nº947 REQUISIÇÃO Nº 31034.
BRUTO - 592,94 ISSQN(2%)- 11,85 LÍQUIDO - 581,09 |
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592,94 |
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| 05/08/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1751/2014 - REF. NF- 762 serviço de Assist. Tecnica ao Servidor WEB cfe carta convite 013/2011 BRUTO.... 592,94 (-) ISSQN..... 11,85 LIQUIDO...... 581,09
ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 |
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592,94 |
| 15/09/2014 |
LIQUIDADO PARTE EMPENHO NF= 772 RECEBIDA E AUTENTICADA POR
INES CHEFE GABINETE EM 15/09/14 REF.SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA,MANUTENÇÃO DO SERVIDOR WEB CFE CONTRATO 06/2012 LICITAÇÃO CONVITE 13/2011 PROCESSO 26/2011,MÊS AGOSTO/2014 CFE ORDEM COMPRA: 947 REQUISIÇÃO: 31034.
BRUTO - 592,94 ISSQN(2%)- 11,86 LÍQ. - 581,08 |
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592,94 |
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| 15/09/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1751/2014 - REF.NF-772 Assistência Tecnica e Manut. Servidor WEB contrato 06/2012 BRUTO: ..... 592,94 (-) ISSQN..... 11,86 LIQUIDO..... 581,08
ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 |
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592,94 |
| 10/10/2014 |
LIQUIDADO NESTA DATA REF.SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR WEB CFE CONTRATO Nº06/2012 LICITAÇÃO CONVITE Nº13/2011 PROCESSO Nº26/2011,PERÍODO MARÇO Á DEZEMBRO DE 2014 CFE ORDEM COMPRA Nº947 REQUISIÇÃO Nº31034.
BRUTO: 592,94 ISSQN(2%): 11,86 LÍQ: 581,06 |
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592,94 |
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| 13/10/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1751/2014 - REF. nf- 784 assist. Tecnica e Manutenção servidor. BRUTO. 592,94 (-) issq...... 11,86 LIQUIDO..... 581,08
ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 |
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592,94 |
| 04/11/2014 |
LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE NF= 792 RECEBIDA E AUTENTICADA POR INES CHEFE GABINETE EM 04/11/14 REF.
SERVIÇOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR WEB CFE CONTRATO Nº06/2012 LICITAÇÃO CONVITE Nº13/2011 PROCESSO Nº26/2011,EM OUTUBRO CFE ORDEM COMPRA Nº947 REQUISIÇÃO Nº31034.
BRUTO - 592,94 ISSQN(2%)- 11,86 LÍQ. - 581,08 |
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592,94 |
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| 05/11/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1751/2014 - REF. nf- 792 serv. Assist. Tecnica e Manutenção servidor WEB BRUTO.... 592,94 (-) ISSQN.... 11,86 LIQUIDO..... 581,08
ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 |
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592,94 |
| 04/12/2014 |
LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE NF= 811 RECEBIDA E AUTENTICADA POR INES EM 04/12/14 REF.SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR WEB CFE CONTRATO Nº06/2012 LICITAÇÃO CONVITE Nº13/2011 PROCESSO Nº26/2011,MÊS NOVEMBRO/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº947 REQUISIÇÃO Nº31034.
BRUTO - 592,94 - ISSQN(2%)- 11,86 LÍQ. - 581,08 |
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592,94 |
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| 04/12/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1751/2014 - REF.nf- 811 Assistência Tecnica Manut. servidor Bruto.... 592,94 (-) issqn... 11,86 Liquido.... 581,08
ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 |
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592,94 |
| 19/12/2014 |
LIQUIDADO PARTE FINAL EMPENHO CFE NF= 834 RECEBIDA E AUTENTICADA POR INES CHEFE GABINETE EM 19/12
REF.SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR WEB CFE CONTRATO Nº06/2012 LICITAÇÃO CONVITE Nº13/2011 PROCESSO Nº26/2011,MÊS DEZEMBRO DE 2014 CFE ORDEM COMPRA Nº947 REQUISIÇÃO Nº31034.
BRUTO - 592,94 - ISSQN(2%)- 11,81 LÍQ. - 581,13 |
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592,94 |
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| 22/12/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1751/2014 - REF. nf- 834 serviço assist. Tecnica e Manutenção do servidor BRUTO... 592,94 (-) ISSQN... 11,81 LIQUIDO...... 581,13
ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 |
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592,94 |
| TOTAL |
5.929,40 |
5.929,40 |
5.929,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |