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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1753 Data de lançamento: 07/03/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DE VEICULO PLACA IPS 7049 DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME REQUISIÇÃO Nº31037 ORDEM DE COMPRA Nº959 NOTA FISCAL Nº266736 EM ANEXO. 17,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2014 VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DE VEICULO PLACA IPS 7049 DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME REQUISIÇÃO Nº31037 ORDEM DE COMPRA Nº959 NOTA FISCAL Nº266736 EM ANEXO. 17,00
07/03/2014 LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DE VEICULO PLACA IPS 7049 DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31037 ORDEM DE COMPRA Nº 959 NOTA FISCAL Nº 266736 EM ANEXO. 17,00
07/03/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1753/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 17,00
TOTAL 17,00 17,00 17,00
SALDO A PAGAR 0,00