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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1754 Data de lançamento: 07/03/2014
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes
Conta de Despesa: 3190.11.01.45.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PGTO 1/3 FERIAS MES MARÇO/2014 901,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2014 REF.PGTO 1/3 FERIAS MES MARÇO/2014 901,88
07/03/2014 VALOR LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2014 901,88
10/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 292069 PAGTO. REF. EMPENHO 1754/2014 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 901,88
TOTAL 901,88 901,88 901,88
SALDO A PAGAR 0,00