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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1775 Data de lançamento: 07/03/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL
Fonte de Recurso: HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANTER OS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL CFE COLETA PREÇO Nº71 REQUISIÇÃO Nº30945 ORDEM DE COMPRA Nº932 E DOCUMENTOS ANEXO. 189,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2014 PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANTER OS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL CFE COLETA PREÇO Nº71 REQUISIÇÃO Nº30945 ORDEM DE COMPRA Nº932 E DOCUMENTOS ANEXO. 189,87
17/03/2014 LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.556.585 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 17/03/14 REF AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANTER OS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL CFE COLETA PREÇO Nº 71 REQUISIÇÃO Nº 30945 ORDEM DE COMPRA Nº932 E DOCUMENTOS ANEXO. 189,87
TOTAL 189,87 189,87 0,00
SALDO A PAGAR 189,87