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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1827 Data de lançamento: 11/03/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função: Agricultura
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Agropecuaria
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE SE LOCALIZA A EMATER CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1030 REQUISIÇÃO Nº31088 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1385099 EM ANEXO. 159,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2014 VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE SE LOCALIZA A EMATER CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1030 REQUISIÇÃO Nº31088 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1385099 EM ANEXO. 159,24
11/03/2014 LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE SE LOCALIZA A EMATER CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1030 REQUISIÇÃO Nº31088 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1385099 EM ANEXO. 159,24
TOTAL 159,24 159,24 0,00
SALDO A PAGAR 159,24