| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANA FERRARI |
| Número do empenho: | 1860 | Data de lançamento: | 11/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS PARA PACIENTES CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,REQUISIÇÃO Nº31114,ORDEM DE COMPRA Nº1054,RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº16. BRUTO........R$ 1.035,00 INSS(11%)....R$ 113,85 LÍQUIDO......R$ 921,15 | 1.035,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2014 | REFERENTE ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS PARA PACIENTES CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,REQUISIÇÃO Nº31114,ORDEM DE COMPRA Nº1054,RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº16. BRUTO........R$ 1.035,00 INSS(11%)....R$ 113,85 LÍQUIDO......R$ 921,15 | 1.035,00 | ||
| 11/03/2014 | LIQUIDADO REFERENTE ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS PARA PACIENTES CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,REQUISIÇÃO Nº 31114,ORDEM DE COMPRA Nº 1054,RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº16. | 1.035,00 | ||
| TOTAL | 1.035,00 | 1.035,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.035,00 | |||