| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 1900 | Data de lançamento: | 12/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO Nº3(ARNO)CONFORME REQUISIÇÃO Nº31142 ORDEM DE COMPRA Nº1094 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1370632 EM ANEXO. | 565,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO Nº3(ARNO)CONFORME REQUISIÇÃO Nº31142 ORDEM DE COMPRA Nº1094 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1370632 EM ANEXO. | 565,84 | ||
| 12/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO Nº 3(ARNO)CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31142 ORDEM DE COMPRA Nº 1094 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1370632 EM ANEXO. | 565,84 | ||
| TOTAL | 565,84 | 565,84 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 565,84 | |||