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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1903 Data de lançamento: 12/03/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR EMPENHADO REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME REQUISIÇÃO Nº31145 ORDEM DE COMPRA Nº1097 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1381165 EM ANEXO. 398,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2014 VALOR EMPENHADO REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME REQUISIÇÃO Nº31145 ORDEM DE COMPRA Nº1097 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1381165 EM ANEXO. 398,91
12/03/2014 LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31145 ORDEM DE COMPRA Nº 1097 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1381165 EM ANEXO. 398,91
TOTAL 398,91 398,91 0,00
SALDO A PAGAR 398,91