| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JANETE ACHI BARDEN SCHALLEMBERGER |
| Número do empenho: | 1907 | Data de lançamento: | 12/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETÁRIA DA SAÚDE E MOTORISTA,QUANDO DE VIAGEM PARTICIPAR DA REUNIÃO NA 9ª CRS,NA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS,DIA 11/03/14, CONFORME CONVOCAÇÃO,RELATÓRIO VIAGEM NOTA FISCAL Nº48524,ORDEM DE COMPRA Nº1124 E REQUISIÇÃO Nº31175 EM ANEXO | 50,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETÁRIA DA SAÚDE E MOTORISTA,QUANDO DE VIAGEM PARTICIPAR DA REUNIÃO NA 9ª CRS,NA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS,DIA 11/03/14, CONFORME CONVOCAÇÃO,RELATÓRIO VIAGEM NOTA FISCAL Nº48524,ORDEM DE COMPRA Nº1124 E REQUISIÇÃO Nº31175 EM ANEXO | 50,45 | ||
| 12/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETÁRIA DA SAÚDE E MOTORISTA,QUANDO DE VIAGEM PARTICIPAR DA REUNIÃO NA 9ª CRS, NA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS,DIA 11/03/14,CONFORME CONVOCAÇÃO,RELATÓRIO VIAGEM NOTA FISCAL Nº 48524,ORDEM DE COMPRA Nº 1124 E REQUISIÇÃO Nº 31175 EM ANEXO | 50,45 | ||
| TOTAL | 50,45 | 50,45 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 50,45 | |||