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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: GILBERTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1908 Data de lançamento: 12/03/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA DE COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO,NA CIDADE DE SANTA MARIA-RS,CONFORME REQUISIÇÃO Nº31176 ORDEM DE COMPRA Nº1123,NOTA FISCAL Nº266407 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. 117,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2014 VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA DE COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO,NA CIDADE DE SANTA MARIA-RS,CONFORME REQUISIÇÃO Nº31176 ORDEM DE COMPRA Nº1123,NOTA FISCAL Nº266407 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. 117,04
12/03/2014 LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA DE COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO,NA CIDADE DE SANTA MARIA-RS,CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31176 ORDEM DE COMPRA Nº 1123,NOTA FISCAL Nº 266407 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. 117,04
TOTAL 117,04 117,04 0,00
SALDO A PAGAR 117,04