| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SOMEL COMERCIO E TECNICA S/A |
| Número do empenho: | 1967 | Data de lançamento: | 13/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA Nº19 HW 140 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31132 ORDEM DE COMPRA Nº1145 E DOC. ANEXO. | 48,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 13/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA Nº19 HW 140 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31132 ORDEM DE COMPRA Nº1145 E DOC. ANEXO. | 48,60 | ||
| TOTAL | 48,60 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 48,60 | |||