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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1984 Data de lançamento: 14/03/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Comunicação Social
Projeto / Atividade: Divulgacao Oficial e Publicidade
Conta de Despesa: 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa: PUBLICACAO EM JORNAIS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE TOMADAS DE PREÇOS Nº 001/2014- 002/2014-003/2014-004/2014 REFERENTE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS,LAR DOS IDOSOS E HOSPITAL CONFORME REQUISIÇÃO Nº31185 ORDEM COMPRA Nº1183 E DOC.ANEXO. 560,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2014 PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE TOMADAS DE PREÇOS Nº 001/2014- 002/2014-003/2014-004/2014 REFERENTE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS,LAR DOS IDOSOS E HOSPITAL CONFORME REQUISIÇÃO Nº31185 ORDEM COMPRA Nº1183 E DOC.ANEXO. 560,00
17/03/2014 LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFSe Nº 6757 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NILTON CHEFE DE GABINETE EM 17/03/14 REFERENTE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE TOMADAS DE PREÇOS Nº 001/2014- 002/2014-003/2014-004/2014 REFERENTE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS,LAR DOS IDOSOS E HOSPITAL CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31185 ORDEM COMPRA Nº 1183 E DOC.ANEXO. 560,00
TOTAL 560,00 560,00 0,00
SALDO A PAGAR 560,00