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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 199 Data de lançamento: 23/01/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO/2014 CFE NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº264.076 ORDEM DE COMPRA Nº154,REQUISIÇÃO Nº 30288 EM ANEXO. 1.033,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2014 VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO/2014 CFE NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº264.076 ORDEM DE COMPRA Nº154,REQUISIÇÃO Nº 30288 EM ANEXO. 1.033,41
23/01/2014 LIQUIDADO NESTA DATA VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO/2014 CFE NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 264.076 ORDEM DE COMPRA Nº 154 REQUISIÇÃO Nº 30288 EM ANEXO. 1.033,41
TOTAL 1.033,41 1.033,41 0,00
SALDO A PAGAR 1.033,41