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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: GILBERTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2013 Data de lançamento: 17/03/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO, EM SANTA MARIA-RS,CONFORME REQUISIÇÃO Nº31211 ORDEM DE COMPRA Nº1210 NOTA FISCAL Nº267428 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. 107,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2014 VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO, EM SANTA MARIA-RS,CONFORME REQUISIÇÃO Nº31211 ORDEM DE COMPRA Nº1210 NOTA FISCAL Nº267428 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. 107,19
17/03/2014 LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO, EM SANTA MARIA-RS,CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31211 ORDEM DE COMPRA Nº 1210 NOTA FISCAL Nº 267428 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA UNIDADE SANITÁRIA EM 17/03/14 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. 107,19
TOTAL 107,19 107,19 0,00
SALDO A PAGAR 107,19