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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 2042 Data de lançamento: 17/03/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: DEP. CONTABIL E FINANCEIRO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO TELEFONE PABX CENTRO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO Nº55.3373.1072 CFE REQUISIÇÃO Nº31216 ORDEM DE COMPRA Nº1211 FATURA Nº1403.000064152 EM ANEXO. 504,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2014 VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO TELEFONE PABX CENTRO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO Nº55.3373.1072 CFE REQUISIÇÃO Nº31216 ORDEM DE COMPRA Nº1211 FATURA Nº1403.000064152 EM ANEXO. 504,30
17/03/2014 LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO TELEFONE PABX CENTRO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO Nº55.3373.1072 CFE REQUISIÇÃO Nº 31216 ORDEM DE COMPRA Nº 1211 FATURA Nº 1403.000064152 EM ANEXO. 504,30
TOTAL 504,30 504,30 0,00
SALDO A PAGAR 504,30