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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2044 Data de lançamento: 17/03/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR E FILTRO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IUR 6070 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31215 ORDEM DE COMPRA Nº1223 E ORÇAMENTO EM ANEXO. 335,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2014 PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR E FILTRO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IUR 6070 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31215 ORDEM DE COMPRA Nº1223 E ORÇAMENTO EM ANEXO. 335,15
02/04/2014 LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 94077 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI EM 02/04/14 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR E FILTRO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IUR 6070 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31215 ORDEM DE COMPRA Nº1223 E ORÇAMENTO EM ANEXO. 335,15
23/04/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2044/2014 MARINA VEICULOS LTDA - 4563 335,15
TOTAL 335,15 335,15 335,15
SALDO A PAGAR 0,00