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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2047 Data de lançamento: 17/03/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR,FILTRO DO CARTER E DESENCRAVANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IQU 2459 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1226 REQUISIÇÃO Nº31219 NOTA FISCAL Nº269316 ANEXA. 146,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2014 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR,FILTRO DO CARTER E DESENCRAVANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IQU 2459 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1226 REQUISIÇÃO Nº31219 NOTA FISCAL Nº269316 ANEXA. 146,00
17/03/2014 LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR,FILTRO DO CARTER E DESENCRAVANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IQU 2459 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1226 REQUISIÇÃO Nº31219 NOTA FISCAL Nº269316 ANEXA. 146,00
TOTAL 146,00 146,00 0,00
SALDO A PAGAR 146,00