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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2048 Data de lançamento: 17/03/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVICOS LUBRIFICACAO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO PLACA IPS 7049 CONFORME NOTA FISCAL Nº269314 ORDEM DE COMPRA Nº1225 REQUISIÇÃO Nº31218 EM ANEXO. 17,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2014 VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO PLACA IPS 7049 CONFORME NOTA FISCAL Nº269314 ORDEM DE COMPRA Nº1225 REQUISIÇÃO Nº31218 EM ANEXO. 17,00
17/03/2014 LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO PLACA IPS 7049 CONFORME NOTA FISCAL Nº 269314 ORDEM DE COMPRA Nº 1225 REQUISIÇÃO Nº 31218 EM ANEXO. 17,00
TOTAL 17,00 17,00 0,00
SALDO A PAGAR 17,00