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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: NEUWALD & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2057 Data de lançamento: 18/03/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LUBRIFICAR PORTAS DO VEICULO PLACA IUR 6070 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31262 ORDEM DE COMPRA Nº1250 NOTAS FISCAIS Nº92022-92046 EM ANEXO. 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2014 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LUBRIFICAR PORTAS DO VEICULO PLACA IUR 6070 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31262 ORDEM DE COMPRA Nº1250 NOTAS FISCAIS Nº92022-92046 EM ANEXO. 20,00
18/03/2014 LIQUIDADO ALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LUBRIFICAR PORTAS DO VEICULO PLACA IUR 6070 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31262 ORDEM DE COMPRA Nº 1250 NOTAS FISCAIS Nº 92022-92046 EM ANEXO. 20,00
TOTAL 20,00 20,00 0,00
SALDO A PAGAR 20,00