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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2072 Data de lançamento: 18/03/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Parceria Resolve Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL
Fonte de Recurso: APOIO À REDE HOSPITALAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANTER PACIENTES INTERNADOS DO HOSPITAL CONFORME REQUISIÇÃO Nº31171 COLETA DE PREÇO Nº99 ORDEM DE COMPRA Nº1236 E DOCUMENTO EM ANEXO. 150,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2014 PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANTER PACIENTES INTERNADOS DO HOSPITAL CONFORME REQUISIÇÃO Nº31171 COLETA DE PREÇO Nº99 ORDEM DE COMPRA Nº1236 E DOCUMENTO EM ANEXO. 150,58
27/03/2014 LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL DANFE Nº 004.627.664 REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANTER PACIENTES INTERNADOS DO HOSPITAL CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31171 COLETA DE PREÇO Nº 99 ORDEM DE COMPRA Nº 1236 E DOCUMENTO EM ANEXO. 150,58
TOTAL 150,58 150,58 0,00
SALDO A PAGAR 150,58